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喜讯我会送评年内部审计理论研讨论

来源:毕业论文_论文题目 时间:2020-8-29
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12月26日,广东省审计厅印发《广东省审计厅关于年内部审计理论研讨活动评选结果的通报》,通过我会送评的13篇研讨论文中,共有10篇获奖,取得了大面积的丰收。

其中,一等奖2篇,分别是:广州市公安局审计处潘白海、聂新军、陈龙井、李勉、陈伟波、刘健、刘福标、李朝加撰写的《以大数据审计问责促进单位法治能力的提升》,广州地铁集团有限公司审计部袁亮亮、陈瑜、孟雪艳、吴宇骢、曾晓玲撰写的《价值增值导向下的信息系统审计实践——以数据治理审计为例》;二等奖3篇,分别是:中国南方航空集团有限公司毛娟、郝晓燕、杨健武、陈婧仪、危宇立撰写的《技术方法创新推动内部审计高质量发展》,广州越秀企业集团有限公司李红、王元、林颖撰写的《转型“智慧审计”护航高质量发展》;广州医药集团有限公司高燕珠、李晶波、曾韵、卢欢婷撰写的《战略应用视角下企业内部审计信息化系统的探索研究》;三等奖2篇,分别是:广州医科大学陈怡璇、黄钰菁撰写的《医院内部审计发展案例研究——以某公立A医院大数据审计项目为例》,广州医药集团有限公司高燕珠、梁宇承、卢欢婷、曾韵撰写的《基于Excel-VBA技术的企业财务审计分析模型构建研究》,积极参与奖3篇,分别是:广州农村商业银行股份有限公司包旻、吴昱、易君乐撰写的《商业银行非现场审计数据应用探析》,广州环保投资集团有限公司张士斌、陈英杰、廖浪、陈颖如撰写的《公益性国有企业采购专项审计创新研究》,广州轻工工贸集团有限公司阮君文、孙希恩撰写的《大数据背景下企业费用审计方法的研究》。

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